2024年呼和浩特市民政局部门预算公开报告

  2024-02-05   来源:呼和浩特市民政局规划财务科  







呼和浩特市

2024度呼和浩特市民政局部门预算公开报告








批复时间:202422

公开时间:202425





目录

第一部分部门概况

一、主要职能职责

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2024年度部门主要工作任务及目标

部分2024年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

十二、政府采购支出预算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效目标设置情况说明

部分名词解释

部分预算公开联系方式信息反馈渠道

部分2024年度部门预算表

  1. 收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算三公经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表















第一部分部门概况

一、主要职能职责

部门职能

呼和浩特市民政局是呼和浩特市人民政府工作部门,为正处级。

部门职能是贯彻落实党中央关于民政工作的方针政策和自治区党委、市委相关决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对民政工作的集中统一领导。

(二)部门主要职责

1.拟订全市民政事业发展政策、规划,组织实施民政行业标准,制定民政地方标准。

2.拟订全市社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织发展规划和管理办法并组织实施,依法对社会组织进行管理和执法监督。指导社会组织党建工作,负责市本级登记管理的社会组织党建工作。

3.拟订全市社会救助政策和标准,统筹社会救助体系建设,负责城乡最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

4.拟订全市城乡基层群众自治建设和社区治理政策,指导城乡社区治理体系治理能力建设,提出加强和改进城乡基层政权建设的建议,推动基层民主政治建设。

5.拟订行政区划、行政区域界线管理和地名管理政策、标准,承担全市行政区划变更的审核和申报工作,组织指导行政区域界线的勘定和管理工作,按规定权限负责地名管理工作。

6.拟订婚姻管理政策并组织实施,推进婚俗改革。

7.拟订殡葬管理政策、服务规范并组织实施,推进殡葬改革。

8.统筹推进、督促指导、监督管理全市养老服务工作,拟订养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

9.拟订全市残疾人权益保护政策,统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

10.拟订儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准,健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

11.组织拟订促进慈善事业发展政策,指导社会捐助工作,负责福利彩票管理工作。

12.拟订社会工作、志愿服务政策和标准,会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

13.按照本部门权责清单履行相关职责。负责职责范围内的安全生产、职业健康、生态环境保护等工作。

14.完成市委、市政府交办的其他任务。

15.职能转变。市民政局应强化基本民生保障职能,为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务,促进资源向薄弱地区、领域和环节倾斜。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体,推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。

16.有关职责分工。

1)与市卫生健康委员会的有关职责分工。市民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,拟订养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。市卫生健康委员会负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施,综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展,负责老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

2)与市自然资源局的有关职责分工。市民政局会同市自然资源局组织编制公布行政区划信息的呼和浩特市行政区划图。

3)与市行政审批和政务服务局的职责分工。市民政局承担民政相关审批事项的事中事后监管工作,市行政审批和政务服务局负责民政相关事项的审批工作。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

(一)根据部门职责分工,本部门内设机构包括办公室、人事科、规划财务科、机关党委、社会组织管理科、社会组织党建办公室、社会救助科、基层政权建设和社区治理科、区划地名科、儿童福利科、社会事务科、养老服务科、慈善事业促进和社会工作科。本部门下属单位包括:呼和浩特市民政局综合保障中心、呼和浩特市养老服务中心、呼和浩特市精神康复医院、呼和浩特市儿童福利院、呼和浩特市救助站、呼和浩特市社会福利院、呼和浩特市特殊教育学校、呼和浩特市盲人按摩医院、呼和浩特市殡仪馆。

(二)从预算单位构成看,纳入本部门2024年部门汇总预算编制范围的预算单位共计10家,具体包括:呼和浩特市民政局部门本级、呼和浩特市民政局综合保障中心、呼和浩特市养老服务中心、呼和浩特市精神康复医院、呼和浩特市儿童福利院、呼和浩特市救助站、呼和浩特市社会福利院、呼和浩特市特殊教育学校、呼和浩特市盲人按摩医院、呼和浩特市殡仪馆。

单位情况表


序号

单位名称

单位性质

1

呼和浩特市民政局本级

财政拨款的行政单位

2

呼和浩特市民政局综合保障中心

参照公务员法管理的事业单位

3

呼和浩特市救助管理站

参照公务员法管理的事业单位

4

呼和浩特市养老服务中心

公益一类事业单位

5

呼和浩特市社会福利院

公益一类事业单位

6

呼和浩特市特殊教育学校

公益一类事业单位

7

呼和浩特市儿童福利院

公益一类事业单位

8

呼和浩特市精神康复医院

公益一类事业单位

9

呼和浩特市盲人按摩医院

公益一类事业单位

10

呼和浩特市殡仪馆

公益二类事业单位



1.机构及人员基本情况

纳入本部门2024年部门汇总预算编制范围的预算单位中行政编制36个,工勤编制3个,参照公务员法管理的事业编制55个,公益一类事业编制617个,公益二类事业编制41个,实有人数1029人,其中:在职人员580人,离休人员2人、退休人员447人,较上年在职人员增加减少19人,主要原因为自然减员。

2.单位设置

纳入本部门2024年部门预算编制范围的单位情况如下:

单位情况表


序号

单位名称

单位性质

1

呼和浩特市民政局本级

财政拨款的行政单位

2

呼和浩特市民政局综合保障中心

参照公务员法管理的事业单位

3

呼和浩特市救助管理站

参照公务员法管理的事业单位

4

呼和浩特市养老服务中心

公益一类事业单位

5

呼和浩特市社会福利院

公益一类事业单位

6

呼和浩特市特殊教育学校

公益一类事业单位

7

呼和浩特市儿童福利院

公益一类事业单位

8

呼和浩特市精神康复医院

公益一类事业单位

9

呼和浩特市盲人按摩医院

公益一类事业单位

10

呼和浩特市殡仪馆

公益二类事业单位





三、2024年部门主要工作任务及目标

2024年,全市民政系统要深入学习贯彻习近平总书记考察内蒙古时的重要讲话和关于民政工作的重要论述,认真贯彻落实国务院《关于推动内蒙古高质量发展奋力书写中国式现代化新篇章的意见》,以铸牢中华民族共同体意识为主线,结合民政工作实际,进一步强化首府意识,争先进位,为完成好“五大任务”、全方位建设“模范自治区”两件大事贡献首府民政力量。

(一)夯实基本民生保障,守好民生保障底线

一是稳步提高2024年社会救助保障标准;申报自治区级“政府救助+慈善救助”创新创优试点地区,推动完善“政府救助+慈善救助”有效衔接和优势互补,多渠道保障困难群众救助服务需求。二是加强未成年人保护中心建设,确保和林县未成年人保护中心2024年底前完成建设;市儿童福利院争创全国儿童福利机构高质量发展实践基地建设试点,通过深化改革创新,发挥先行先试和引领带动作用,更好保障机构内儿童各项权益;筹备习近平总书记看望慰问呼和浩特市儿童福利院10周年活动。三是关心关爱精神障碍人员,推动实施“精康融合行动”,精神障碍社区康复服务覆盖所有旗县区,促进精神障碍患者回归家庭、融入社会。

(二)创新基层社会治理,提升基层治理能级

一是加强《呼和浩特市街道办事处工作条例》贯彻实施;推动建设优化社区布局后新增54个社区综合服务设施;实施自治区基层社会治理“2121”工程,打造自治区社区治理创新实验区,确保按期通过验收。二是进一步规范社区(村)工作事务、机制牌子和证明事项,持续推动为社区(村)减负增效。三是在全市打造5家自治区级品牌社会组织、打造10个自治区级品牌服务项目;持续开展打击非法社会组织,依法整治“僵尸型”社会组织。四是健全社会工作和志愿服务体系,打造社工服务品牌项目;实施“阳光慈善”工程,提升慈善行业透明度和社会公信力。

(三)拓展基本社会服务,持续增进民生福祉

一是打造城市养老服务“样板区”和农村养老服务“示范区”;分级安排支持资金实施农村互助幸福院提升改造项目,为入住特困、独居、高龄老人提供助餐、助浴、助医、心理慰藉等照料服务,补齐农村老年人照护服务短板;落实“六类”老年人到助餐单位就餐补助政策,建立健全运营奖补机制;推进农村养老服务网络建设;启动编制养老服务设施专项规划;完成1000户特困家庭适老化改造;探索第三方整体承接旗县区、街道(乡镇)、社区(村)三级养老服务机构运营模式;推动呼包鄂乌养老一体化纵深发展,实现养老领域设施联通、政策融通,逐步实现区域同城待遇;积极申报国家养老服务成效显著城市。二是深入推进婚俗改革,高标准打造赛罕区滨河公园和玉泉区南湖湿地公园作为婚俗改革实践场所;联合宣传、群团部门和各旗县区举办相亲大会、为新人举办集体婚礼弘扬文明新风,倡导正确的婚姻家庭价值取向,发挥示范引领作用,为全区推进婚俗改革提供鲜活样板,积极推进公民婚育“一件事一次办”。建立完善基本殡葬服务保障制度,做好城乡困难群众兜底保障,积极推广节地生态安葬,开展公民身后“一件事一次办”工作;指导新城区开展殡葬领域跨部门综合监管试点。三是完成“呼鄂线”和我市6条旗县级界线第七轮联检工作;及时对新建道路进行命名;启动“乡村著名行动”。

(四)推进重点项目建设,助力民政事业发展

抢抓机遇,积极筹措资金,加快推进市社会福利院老年公寓服务中心、市精神康复医院护理中心、市殡仪馆新建项目二期工程、旧殡仪馆改建利用项目等一批为民服务基础设施项目建设,助力民政事业高质量发展。





部分2024年度部门预算情况说明



一、收支预算总体情况说明

呼和浩特市民政局2024年度收入总计18504.66万元、支出预算总计18504.66万元,与上年相比收入减少42939.74万元、支预算总计减少42939.74万元,收入减少69.88%,支出减少69.88%。其中:

(一)收入预算总计18504.66万元。包括:

1.本年收入合计18504.66万元。

1)一般公共预算拨款收入16756.71万元,与上年相比减少43132.03万元,减少72.02%。主要原因是转移支付资金本年度不列入部门预算

2)政府性基金预算拨款收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是不存在此项内容

3)国有资本经营预算拨款收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是不存在此项内容

4)财政专户管理资金收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是不存在此项内容

5)事业收入227.94万元,与上年相比增加92.29万元,增长68.04%。主要原因是局属单位呼和浩特市按摩医院事业收入增加

6)事业单位经营收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是不存在此项内容

7)上级补助收入0万元,与上年相比增加0元,增长0%。主要原因是不存在此项内容

8)附属单位上缴收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是不存在此项内容

9)其他收入1520万元,与上年相比增加100万元,增长7.02%。主要原因是呼和浩特市儿童福利院其他收入预算增加。

2.上年结转结余为0万元。与上年相比减少0万元,减少100%。主要原因是本年预算无上年结转结余

(二)支出预算总计18504.66万元。包括:

1.本年支出合计18504.66万元。

1教育支出(类)支出1515.22万元,主要用于呼和浩特市特殊教育学校人员、公用经费。与上年相比增加300.67万元,增长24.76%。主要原因是新考录人员经费正常增资

2社会保障和就业支出(类)支出15248.60万元,主要用于部门人员、公用经费及机构运转、专活动、困难群众社会救助、养老补贴经费等。与上年相比减少43441.29万元,减少74.02%。主要原因是转移支付资金本年度不列入部门预算

3卫生健康支出(类)支出678.68万元,主要用于部门职工医疗保险费缴纳及院民医疗救助项目支出。比上年相比增加10.39万元,增长1.55%。主要原因是人员工资正常增长,职工医疗保险缴费增加。

4)住房保障支出(类)支出1062.15万元,主要用于在职人员住房公积金和购房补贴。与上年相比增加190.50万元,增长21.85%。主要原因是人员工资正常增长,住房公积金及购房补贴增加。

2.年终结转结余为0万元,与上年相比增0万元,增加0%。主要原因是不存在此项内容

二、收入预算情况说明

呼和浩特市民政局2024年收入预算合18504.66万元,包括本年收入18504.66万元,上年结转结余0万元。

其中:

本年一般公共预算收入16756.71万元,占90.55%

本年政府性基金预算收入0万元,占0%

本年国有资本经营预算收入0万元,占0%

本年财政专户管理资金0万元,占0%

本年事业收入227.94万元,占1.23%

本年事业单位经营收入0万元,占0%

本年上级补助收入0万元,占0%

本年附属单位上缴收入0万元,占0%

本年其他收入1520万元,占8.21%

上年结转结余的一般公共预算收入0万元,占0%

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元,占0%

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元,占0%

上年结转结余的财政专户管理资金0万元,占0%

上年结转结余的单位资金0万元,占0%


1 收入预算图

三、支出预算情况说明

呼和浩特市民政局2024年支出预算合计18504.66万元,其中:

基本支出10630.47万元,占57.45%

项目支出7874.19万元,占42.55%

事业单位经营支出0万元,占0%

上缴上级支出0万元,占0%


  附属单位补助支出
0万元,占0%

2 支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

呼和浩特市民政局2024年度财政拨款收入总计16756.71万元,与上年相比,财政拨款收入总计减少43132.03万元,减少72.02%。主要原因是转移支付资金本年度不列入部门预算。财政拨款支总预算16756.71万元与上年相比,财政拨款支总计减少43132.03万元,减少72.02%。主要原因是转移支付资金本年度不列入部门预算

五、一般公共预算支出预算情况说明

呼和浩特市民政局2024年一般公共预算财政拨款支出预算16756.71万元,与上年相比减少43132.03万元,减少72.02%。主要原因是转移支付资金本年度不列入部门预算

(一)教育支出(类)

1.特殊教育(款)特殊教育学校(项)。年初预算1505.22万元,与上年相比增加300.67万元,增长24.76%。变动原因:新考录人员经费正常增资

(二)社会保障和就业支出(类)

1民政管理事务(款)行政运行(项)。年初预算515.51万元,与上年相比减少16.81万元,减少3.16%。变动原因:行政单位在职人员工资正常变动

2.民政管理事务(款)社会组织管理(项)。年初预算39.6万元,与上年相比增加20万元,增长102.04%。变动原因:增加社会组织审计经费

3.民政管理事务(款)行政区划和地名管理(项)。年初预算50.54万元,与上年相比减少18.46万元,减少26.75%。变动原因:行政区划界桩项目已完成,经费减少

4.民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项)。年初预算30万元,与上年相比增加30万元,增加100%。变动原因:增加社区工作人员培训费

5.民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)。年初预算539.57万元,与上年相比减少减少9686.24万元,减少94.72%。变动原因:转移支付资金本年度不列入部门预算

6.行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算118.87万元,与上年相比增加2,46万元,增长2.12%。变动原因:行政离退休人员正常变动

7.行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算512.51万元,与上年相比增加0.52万元,增长0.10%。变动原因:事业离退休人员正常变动

8.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算829.83万元,与上年相比增加29.39万元,增长3.67%。变动原因:在职人员及新增人员工资变动

9.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算495.41万元,与上年相比增加63.49万元,增长14.70%。变动原因:在职人员及新增人员工资变动及调出人员职业年金补缴

10.社会福利(款)儿童福利(项)。年初预算0万元,与上年相比减少439.30万元,减少100.00%。变动原因:转移支付资金本年度不列入部门预算

11.社会福利(款)老年福利(项)。年初预算588.28万元,与上年相比减少2128.64万元,减少78.35%。变动原因:转移支付资金本年度不列入部门预算

12.社会福利(款)殡葬(项)。年初预算3016.97万元,与上年相比增加474.19万元,增加18.65%。变动原因:呼和浩特市殡仪馆新建馆取暖费经费增加。

13.社会福利(款)社会福利事业单位(项)。年初预算6395.61万元,与上年相比增加110.60万元,增加1.76%。变动原因:在职人员工资正常。

14.社会福利(款)养老服务(项)。年初预算0万元,与上年相比减少3242.95万元,减少100%。变动原因:转移支付资金本年度不列入部门预算

15.社会福利(款)其他社会福利支出(项)。年初预算77.95万元,与上年相比减少336.91万元,减少81.21%。变动原因:转移支付资金本年度不列入部门预算

16.残疾人事业(款)残疾人生活和护理补贴(项)。年初预算0万元,与上年相比减少1924.69减少100.00%。变动原因:重度残疾人护理补贴和困难残疾人生活补贴项目转移支付资金本年度不列入部门预算

17.最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(项)。年初预算0万元,与上年相比减少2403.00万元,减少100.00%。变动原因:转移支付资金本年度不列入部门预算

18.最低生活保障(款)农村最低生活保障金支出(项)。年初预算0万元,与上年相比减少20222.00万元,减少100.00%。变动原因:转移支付资金本年度不列入部门预算

19.临时救助(款)临时救助支出(项)。年初预算0万元,与上年相比减少1038.00万元,减少100.00%。变动原因:转移支付资金本年度不列入部门预算

20.临时救助(款)流浪乞讨人员救助支出(项)。年初预算300万元,与上年相比增加40万元,增加15.38%。变动原因:救助流浪乞讨人员增加,项目资金增加。

21.特困人员救助供养(款)城市特困人员救助供养支出(项)。年初预算0万元,与上年相比减少754.66万元,减少100.00%。变动原因:转移支付资金本年度不列入部门预算

22.特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项)。年初预算0万元,与上年相比减少1393.57万元,减少100.00%。变动原因:转移支付资金本年度不列入部门预算

23.其他生活救助(款)其他城市生活救助(项)。年初预算0万元,与上年相比减少839.00万元,减少100.00%。变动原因:转移支付资金本年度不列入部门预算

(二)卫生健康支出(类)

1.行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算49.48万元,与上年相比减少1.03万元,减少2.05%。变动原因:行政单位在职人员工资正常变动

2.行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算282.75万元,与上年相比增加11.60万元,增长4.28%。变动原因:事业单位人员医疗保险缴费支出按人员工资计算,正常增加,基本持平

3.行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算18.45万元,与上年相比减少0.17万元,减少0.91%。变动原因:行政单位在职人员工资正常变动

4.医疗救助(款)其他医疗救助支出(项)。年初预算328万元,与上年相比一致,增长0%。变动原因:福利单位院民医疗费项目资金预算未变动。

住房保障支出(类)

1.住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算760.62万元,与上年相比增加145.14万元,增长23.58%。变动原因:部门人员住房公积金支出按人员工资计算,正常增加

2.住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算301.53万元,与上年相比增加45.36万元,增长17.71%。变动原因:新职工购房补贴按新职工人员工资计算,正常增加

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

呼和浩特市民政局2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算10402.52万元,与上年相比增加440.25万元,增长4.42%其中:

(一)人员经费9826.61万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费职业年金缴费职工基本医疗保险缴费公务员医疗补助缴费其他社会保障缴费住房公积金其他交通费用、离休费退休费生活补助医疗费补助其他对个人和家庭的补助等。

(二)公用经费575.91万元。主要包括:其他社会保障缴费办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助办公设备购置等。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

呼和浩特市民政局2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支16.95万元,其中因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行维护费支14.1万元,占“三公”经费的83.19%;公务接待费支出2.85万元,占“三公”经费的16.81%。具体情况如下:

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出16.95万元,比上年预算减少3.82万元,减少18.39%;其中:

1.因公出国(境)费预算支出0万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是本部门无因公出国(境)费预算。

2.公务用车购置及运行维护费预算支出14.1万元。其中:

1)公务用车购置预算支出0万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是本部门无公务用车购置预算支出。

2)公务用车运行维护费预算支出14.1万元,比上年预算减少4万元,减少22.10%,主要原因市殡仪馆、市儿童福利院公务用车运行维护费预算压减。

3.公务接待费预算支出2.85万元,比上年预算增加0.18万元,增长6.74%,主要原因市儿童福利院预计本年接待参观人数增加。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

呼和浩特市民政局2024年政府性基金预算支出0万元。与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是本部门无政府性基金预算支出

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

呼和浩特市民政局2024年国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是本部门无国有资本经营预算支出

  1. 项目支出预算情况说明

2024年部门预算安排项目84个,项目预算总金额7874.19万元。其中,财政本年拨款金额6354.19万元,财政拨款结转结余0万元,财政专户管理资金0万元,单位资金1520.00万元。

十一、一般公共预算机关事业单位运行经费支出预算情况说明

2024年呼和浩特市民政局部门一般公共预算机关运行经费预算支出575.91万元,与上年相比增加42.02万元,增长7.87%。主要原因是:人员增加,单位运行经费增加

十二、政府采购支出预算情况说明

2024年度政府采购支出预算总额2127.31万元,其中:拟采购货物支出527.04万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出1600.27万元。

十三、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆69辆,其中,一般公务用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车7辆、业务用车2辆、其他用车58辆等。单价50万元(含)以上的通用设备3台(套),单价100万元(含)以上的通用设备0台(套),单价200万元(含)以上的通用设备0台(套)单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)单价200万元(含)以上的专用设备2台(套)。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2024年,填报绩效目标的预算项目84个,公开绩效目标84个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算7874.19万元,占全部项目预算的100%


部分名词解释

一、财政拨款:部门/单位从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。

、财政专户管理资金:缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

、单位资金:除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入,包括事业收入(不含教育收费)、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入(包含债务收入、投资收益等)。

五、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所

取得的收入。

六、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅

助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

八、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十一、一般公共服务(类)财政事务(款):指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

十二、社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款):指用于人力资源引进人才补助方面的支出。

十三、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款):指机关及属事业单位按照国家政策规定用于养老方面的支出。

十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指机关及属事业单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

十五、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款):指机关及属事业单位按照国家政策规定用于医疗方面的支出。

十六、住房公积金:指按照国家统一规定,按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十八、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十九、“三公”经费:指部门/单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映部门/单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映部门/单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映部门/单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

二十、机关运行经费:指部门或(机关、事业)单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。



第四部分预算公开联系方式信息反馈渠道

联系人:肖婷如

联系电话:5181013

第五部分2024年度部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

备注1.预算公开表见附件

部门预算公开表.xlsx

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